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2017年度安图县人力资源和社会保障局部门决算

信息来源:安图县人力资源和社会保障局    时间:2018-08-21 【字体:

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

贯彻执行国家、省、州人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、正常;研究起草人力资源和社会保障地方性和规章等方面的规范性文件。负责促进就业工作,建立全县的社会保障体系,负责就业、事业、社会保险基金预测预警和信息引导,会同有关部门拟定全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见,贯彻执行国家、省、州军队转业干部安置政策和安置计划,负责行政机关公务员综合管理,组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度,负责拟定基本医疗保险、工伤保险交付标准,受理劳动、人事信访事项,承办县政府交办得其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,安图县人力资源和社会保障局内设11 个机构,分别为办公室、社会保险科、调解仲裁管理科、职业能力建设科、劳动关系科、机关事业单位人事管理科、公务员管理科、军转安置办公室、专业技术人员管理科、绩效考核科、行政审批办公室。

纳入安图县人力资源和社会保障局2017年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 安图县人力资源和社会保障局本级

2. 安图县劳动监察大队    

 

 

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表(单位:万元)

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

3934.55

一、一般公共服务支出

14

89.90

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、社会保障和就业支出

17

976.92

五、附属单位上缴收入

5

 

五、医疗卫生与计划生育支出

18

28.16

六、其他收入

6

15.42

六、住房保障支出

19

48.97

 

7

 

 

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

3949.97

本年支出合计

22

1143.94

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

130.69

                年末结转和结余

24

2936.72

 

12

 

 

25

 

总计

13

4080.66

总计

26

4080.66

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

二、收入决算表(单位:万元)

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3949.97

3934.55

0.00

0.00

0.00

0.00

15.42

201

一般公共服务支出

2867.71

2867.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

2867.71

2867.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011006

  军队转业干部安置

5.18

5.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011009

  公务员考核

2736.00

2736.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011099

  其他人力资源事务支出

126.53

126.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1002.89

987.47

0.00

0.00

0.00

0.00

15.42

20801

人力资源和社会保障管理事务

912.68

897.27

0.00

0.00

0.00

0.00

15.42

2080101

  行政运行

567.01

554.60

0.00

0.00

0.00

0.00

12.41

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

345.68

342.66

0.00

0.00

0.00

0.00

3.01

20807

就业补助

80.71

80.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出

80.71

80.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

9.50

9.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

9.50

9.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

30.40

30.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

30.40

30.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

30.40

30.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

48.97

48.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

48.97

48.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

48.97

48.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

三、支出决算表(单位:万元)

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1143.94

791.94

632.56

159.38

352.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

89.90

0.00

 

 

89.90

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

89.90

0.00

 

 

89.90

0.00

0.00

0.00

2011099

  其他人力资源事务支出

89.90

0.00

 

 

89.90

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

976.92

718.15

558.77

159.38

258.76

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

886.71

708.65

549.27

159.38

178.06

0.00

0.00

0.00

2080101

  行政运行

576.38

576.38

514.89

61.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

310.33

132.27

34.38

97.89

178.06

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

80.71

0.00

 

 

80.71

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出

80.71

0.00

 

 

80.71

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

9.50

9.50

9.50

 

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

9.50

9.50

9.50

 

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

28.16

24.82

24.82

 

3.34

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

28.16

24.82

24.82

 

3.34

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

24.82

24.82

24.82

 

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

3.34

0.00

0.00

 

3.34

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

48.97

48.97

48.97

 

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

48.97

48.97

48.97

 

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

48.97

48.97

48.97

 

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表(单位:万元)

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,934.55

一、一般公共服务支出

15

89.90

89.90

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、社会保障和就业支出

18

949.76

949.76

 

 

5

 

五、医疗卫生与计划生育支出

19

28.16

28.16

 

 

6

 

六、住房保障支出

20

48.97

48.97

 

 

7

 

 

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

3,934.55

本年支出合计

23

1,116.78

1,116.78

 

年初财政拨款结转和结余

10

118.92

年末财政拨款结转和结余

24

2,936.69

2,936.69

 

      一般公共预算财政拨款

11

118.92

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

4,053.47

总计

28

4,053.47

4,053.47

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(单位:万元)

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

1,116.78

764.78

623.58

141.20

352.00

201

一般公共服务支出

89.90

0.00

 

 

89.90

20110

人力资源事务

89.90

0.00

 

 

89.90

2011006

  军队转业干部安置

0.00

0.00

 

 

0.00

2011009

  公务员考核

0.00

0.00

 

 

0.00

2011099

  其他人力资源事务支出

89.90

0.00

 

 

89.90

208

社会保障和就业支出

949.76

690.99

549.79

141.20

258.76

20801

人力资源和社会保障管理事务

859.55

681.49

540.29

141.20

178.06

2080101

  行政运行

552.22

552.22

505.91

46.31

0.00

2080105

  劳动保障监察

0.00

0.00

 

 

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

307.33

129.27

34.38

94.89

178.06

20807

就业补助

80.71

0.00

 

 

80.71

2080799

  其他就业补助支出

80.71

0.00

 

 

80.71

20811

残疾人事业

9.50

9.50

9.50

 

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

9.50

9.50

9.50

 

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

28.16

24.82

24.82

 

3.34

21011

行政事业单位医疗

28.16

24.82

24.82

 

3.34

2101101

  行政单位医疗

24.82

24.82

24.82

 

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

3.34

0.00

0.00

 

3.34

221

住房保障支出

48.97

48.97

48.97

 

0

22102

住房改革支出

48.97

48.97

48.97

 

0

2210201

  住房公积金

48.97

48.97

48.97

 

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(单位:万元)

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

427.77

302

商品和服务支出

133.96

310

其他资本性支出

7.23

30101

  基本工资

223.77

30201

  办公费

21.07

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

74.07

30202

  印刷费

2.43

31002

  办公设备购置

7.23

30103

  奖金

16.07

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

29.59

30204

  手续费

0.09

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

2.00

30205

  水费

1.41

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

82.26

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.77

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

10.88

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

195.81

30211

  差旅费

14.08

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

94.67

30213

  维修(护)费

7.27

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.30

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

1.37

30216

  培训费

6.05

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

4.65

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

39.21

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

32.55

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

48.97

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.33

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

11.60

30231

  公务用车运行维护费

9.86

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.39

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

21.85

 

 

 

人员经费合计

623.58

公用经费合计

141.20

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(单位:万元)

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14.73

 

10.08

 

10.08

4.65

14.51

 

9.86

 

9.86

4.65

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(单位:万元)

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计4080.66万元。与2016年相比,收、支总计各增加3027.46万元,增长287.45%。主要原因:2017年财政拨款增加,实际开展业务增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3949.97万元,其中:财政拨款收入3934.55万元,占99.61 %;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0 %;其他收入15.42万元,占0.39%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1143.94万元,其中:基本支出791.94万元,占69.23 %;项目支出352万元,占30.77%;上缴上级支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0 %。基本支出中,人员经费632.56万元,占79.87 %;公用经费159.38万元,占20.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计各 4053.47万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加3,012.04 万元,增长289.22%。主要原因: 2017年财政拨款增加,实际开展业务增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出1,116.78万元,占本年支出合计的97.63 %。与2016年相比,财政拨款支出增加195.81万元,增长21.26 %。主要原因:2017年财政拨款增加,实际开展业务增多。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出1,116.78 万元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目的类级科目逐一说明)一般公共服务(类)支出89.90万元,占8.05%;社会保障和就业支出(类)支出949.76万元,占85.04%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出28.16万元,占2.52 %;住房保障支出(类)支出48.97万元,占4.39%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为717.8万元,支出决算为1,116.78 万元,完成年初预算的155.58%。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。(即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)2080101 行政运行年初预算为639.8万元,支出决算为552.22万元,完成年初预算的86.31%。决算数小于预算数的主要原因是实际发生业务减少;2101101行政单位医疗年初预算为30.4万元,支出决算为24.82万元,完成年初预算的81.64%。决算数小于预算数的主要原因是2017年人员变动,实际发生医保支出减少;2210201住房公积金年初预算为47.6万元,支出决算为48.97万元,完成年初预算的102.88%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨,住房公积金支出额增加。

2. 2011099其他人力资源事务支出年初未申请财政拨款预算,支出决算为89.90 万元,决算数大于预算数的主要原因是根据当年实际业务发生需要进行支出,年初无法给予合理预算;2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出年初未申请财政拨款预算,支出决算为307.33 万元,决算数大于预算数的主要原因是根据当年实际业务发生需要进行支出,年初无法给予合理预算;2080799  其他就业补助支出年初未申请财政拨款预算,支出决算为80.71万元,决算数大于预算数的主要原因是根据当年实际业务发生需要进行支出,年初无法给予合理预算;2081199 其他残疾人事业支出年初未申请财政拨款预算,支出决算为9.5万元,决算数大于预算数的主要原因是根据当年实际业务发生需要进行支出,年初无法给予合理预算;2101199  其他行政事业单位医疗支出年初未申请财政拨款预算,支出决算为3.34万元,决算数大于预算数的主要原因是根据当年实际业务发生需要进行支出,年初无法给予合理预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出764.78万元,其中:人员经费623.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

公用经费141.20 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.73万元,支出决算为14.51 万元,完成预算的 98.51%。决算数小于预算数的主要原因根据实际发生业务情况支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为9.86 万元,占 67.95 %;公务接待费支出决算为 4.65万元,占32.05 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。因公出国(境)支出决算比2016年增加0 万元,增长0%。

2.公务用车购置及运行费支出9.86 万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出9.86 万元,主要用于公务用车运行维护。2017年,公务用车购置 0 辆,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少10.51万元,下降51.6%。主要原因:压缩公务用车支出,部分公务用车交由公车办统一管理。  

3.公务接待费支出4.65万元。其中:

外宾接待支出 0万元。

其他国内公务接待支出 4.65万元。主要用于单位正常工作业务如2017年多次开展事业编制招聘、员额工勤招聘。全年共接待国内来访团组25个、来宾250人次(不包括陪同人员) 。

公务接待费支出决算比2016年增加3.01万元,增长183.54%。主要是2017年多次开展事业编制招聘、员额工勤招聘。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    无

九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出 131.4 万元,比2016年增加24.79  万元,增长23.25%,主要是当年开展业务增加,支出增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额0.28 万元,其中:政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0.28 万元,占政府采购支出总额的100 %。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,安图县人力资源和社会保障局共有车辆 4 辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是单位公务用;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、安图县人力资源和社会保障局对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目,参照《2017年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明。

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