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2017年度安图县农业局部门决算

信息来源:安图县农业局    时间:2018-08-21 【字体:

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第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

(一)基本情况。

1.主要职能。

(一)贯彻执行国家、省、州有关“三农”工作的方针、政策和法律、法规;拟订全县“三农”工作发展规划,并监督组织实施。

(二)组织拟订全县农业政策;组织实施农业结构调整、资源配置和农产品品质改善工作;提出有关农业产品、生产资料、产品流通、农村信贷、农业财政补贴的政策建议;监督检查农业法律、法规的实施;承担农业行政审批工作。

(三)负责全县“三农”工作的综合协调工作,提出农村经济体制改革的意见;指导全县社会化服务体系和乡村集体经济组织、合作经济组织建设工作;稳定和完善农村基本经营制度、政策,调解农村利益关系;指导、监督减轻农民负担和农村集体土地经营、使用权的管理工作;指导、监督农村资金、资源和资产。

(四)组织拟订农业化经营方针、政策、建议和农产品市场体系建设与发展规划,促进农业产前、产中、产后一体化;组织协调农业生产资料市场体系建设;预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

(五)组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作;指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理工作。

(六)制定全县农业科技推广、教育培训、农业科研及其队伍建设的发展规划和有关政策,实施科教兴农战略;组织重大科研和技术推广项目的报审及实施;指导农业教育培训及农业技能开发工作。

(七)组织实施全县农业和农产品技术标准;组织实施农产品及绿色食品的监督、认证和农业植物新品种保护工作;组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理;组织登记县内生产及流入的种子、农药、有关肥料等。

(八)起草地方植物检疫的政策草案;组织监督县内植物的防疫、检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

(九)组织拟订园艺、经济作物发展的技术措施;指导技术推广及技术服务体系建设;组织协调指导园艺、经济作物及多种经营产品的加工和销售;协调多种经营产业发展和“菜蓝子”工程建设;拟订与实施栽培标准化工程方案。

(十)组织拟订全县农产品加工和乡镇企业发展的政策、规定、措施并组织实施;依法规范农产加工和乡镇企业经营行为,保护农产加工和乡镇企业的合法权益;组织拟订全县农产加工和乡镇企业发展规划和年度计划;指导农产加工和乡镇企业技术改造和发展外向型经济;研究、分析农产加工和乡镇企业发展中的重大问题及经济运行情况,提出相应的对策和建议;指导农产品加工和乡镇企业改革和企业经营管理工作;引导农产品加工和乡镇企业的产业、产品结构调整;指导农产品加工和乡镇企业科技创新、推行质量规范化管理;指导农产品加工和乡镇企业服务体系建设、教育培训等工作;负责乡(镇)企业统计工作。

(十一)承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位为政府机关、参照公务员法管理的事业单位、财政全额拨款事业单位,2016年独立核算机构数4个,其中:行政单位1个、事业单位3个,独立编制机构数4个(农业局本级、农业技术推广总站、农村经济管理总站、安图县农业环境与农村能源管理站(安图县农产品质量安全监督检测中心);较上年无变化。

 

 

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表(单位:万元)

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

7,561.13

一、一般公共服务支出

15

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

16

 

三、事业收入

3

 

……

17

 

四、经营收入

4

 

九、医疗卫生与计划生育支出

18

49.90

五、附属单位上缴收入

5

15.04

……

19

 

六、其他收入

6

 

十二、农林水支出

20

6,640.13

 

7

 

……

21

 

 

8

 

十九、住房保障支出

22

97.91

 

9

 

……

23

 

本年收入合计

10

7,576.17

本年支出合计

24

6,787.94

 用事业基金弥补收支差额

11

 

  结余分配

25

 

    年初结转和结余

12

827.44

 年末结转和结余

26

1,615.67

 

13

 

 

27

 

总计

14

8,403.61

总计

28

8,403.61

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

二、收入决算表(单位:万元)

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

2

3

4

5

 

6

7

合计

7,576.17

7,561.13

 

 

 

 

15.03

210

医疗卫生与计划生育支出

58.70

58.70

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

58.70

58.70

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

9.40

9.40

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

49.30

49.30

 

 

 

 

 

213

农林水支出

7,419.56

7,404.53

 

 

 

 

15.03

21301

农业

4,139.02

4,123.99

 

 

 

 

15.03

2130101

  行政运行

133.13

133.13

 

 

 

 

 

2130104

  事业运行

939.29

927.26

 

 

 

 

12.03

2130109

  农产品质量安全

6.00

3.00

 

 

 

 

3.00

2130112

  农业行业业务管理

5.28

5.28

 

 

 

 

 

2130119

  防灾救灾

378.00

378.00

 

 

 

 

 

2130124

  农业组织化与产业化经营

206.50

206.50

 

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

2,470.81

2,470.81

 

 

 

 

 

21305

扶贫

3,265.54

3,265.54

 

 

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

246.00

246.00

 

 

 

 

 

2130505

  生产发展

3,019.54

3,019.54

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

15.00

15.00

 

 

 

 

 

2130799

  其他农村综合改革支出

15.00

15.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

97.91

97.91

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

97.91

97.91

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

97.91

97.91

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表(单位:万元)

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,787.94

1,302.72

1,188.36

114.36

5,485.23

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

49.90

49.90

49.34

0.56

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

49.90

49.90

49.34

0.56

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

7.94

7.94

7.94

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

41.96

41.96

41.40

0.56

 

 

 

 

213

农林水支出

6,640.14

1,154.91

1,041.11

113.80

5,485.23

 

 

 

21301

农业

3,356.51

1,141.82

1,041.00

113.80

2,214.69

 

 

 

2130101

  行政运行

133.15

133.15

114.24

18.91

 

 

 

 

2130104

  事业运行

950.58

950.58

901.30

49.28

 

 

 

 

2130106

  科技转化与推广服务

234.34

 

 

 

234.34

 

 

 

2130109

  农产品质量安全

14.68

5.72

 

5.72

8.96

 

 

 

2130112

  农业行业业务管理

5.28

 

 

 

5.28

 

 

 

2130119

  防灾救灾

118.99

 

 

 

118.99

 

 

 

2130124

  农业组织化与产业化经营

60.00

 

 

 

60.00

 

 

 

2130199

  其他农业支出

1,839.49

52.37

25.46

26.91

1,787.11

 

 

 

21305

扶贫

3,265.54

 

 

 

3,265.54

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

246.00

 

 

 

246.00

 

 

 

2130505

  生产发展

3,019.54

 

 

 

3,019.54

 

 

 

21307

农村综合改革

13.09

13.09

0.11

12.98

 

 

 

 

2130799

  其他农村综合改革支出

13.09

13.09

0.11

12.98

 

 

 

 

21399

其他农林水支出

5.00

 

 

 

5.00

 

 

 

2139901

  化解其他公益性乡村债务支出

5.00

 

 

 

5.00

 

 

 

221

住房保障支出

97.91

97.91

97.91

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

97.91

97.91

97.91

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

97.91

97.91

97.91

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表(单位:万元)

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

7,561.14

一、一般公共服务支出

16

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

17

 

 

 

 

3

 

……

18

 

 

 

 

4

 

九、医疗卫生与计划生育支出

19

49.90

49.9

 

 

5

 

……

20

 

 

 

 

6

 

十二、农林水支出

21

6,619.02

6619.02

 

 

7

 

……

22

 

 

 

 

8

 

十九、住房保障支出

23

97.91

97.91

 

 

9

 

……

24

 

 

 

本年收入合计

10

7,561.14

本年支出合计

25

6,766.83

6766.83

 

年初财政拨款结转和结余

11

810.97

年末财政拨款结转和结余

26

1,605.28

1605.28

 

 一般公共预算财政拨款

12

810.97

 

27

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

13

 

 

28

 

 

 

 

14

 

 

29

 

 

 

总计

15

8,372.11

总计

30

8,372.11

8372.11

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(单位:万元)

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

6,766.83

1,281.60

1,188.36

93.24

5,485.23

210

医疗卫生与计划生育支出

49.90

49.90

49.34

0.56

 

21011

行政事业单位医疗

49.90

49.90

49.34

0.56

 

2101101

  行政单位医疗

7.94

7.94

7.94

 

 

2101102

  事业单位医疗

41.96

41.96

41.40

0.56

 

213

农林水支出

6,619.02

1,133.79

1,041.11

92.68

5,485.23

21301

农业

3,335.39

1,120.71

1,041.00

79.71

2,214.69

2130101

  行政运行

133.15

133.15

114.24

18.91

 

2130104

  事业运行

933.62

933.62

901.30

32.32

 

2130106

  科技转化与推广服务

234.34

 

 

 

234.34

2130109

  农产品质量安全

10.52

1.56

 

1.56

8.96

2130112

  农业行业业务管理

5.28

 

 

 

5.28

2130119

  防灾救灾

118.99

 

 

 

118.99

2130124

  农业组织化与产业化经营

60.00

 

 

 

60.00

2130199

  其他农业支出

1,839.49

52.37

25.46

26.91

1,787.11

21305

扶贫

3,265.54

 

 

 

3,265.54

2130504

  农村基础设施建设

246.00

 

 

 

246.00

2130505

  生产发展

3,019.54

 

 

 

3,019.54

21307

农村综合改革

13.09

13.09

0.11

12.98

 

2130799

  其他农村综合改革支出

13.09

13.09

0.11

12.98

 

21399

其他农林水支出

5.00

 

 

 

5.00

2139901

  化解其他公益性乡村债务支出

5.00

 

 

 

5.00

221

住房保障支出

97.91

97.91

97.9066

 

 

22102

住房改革支出

97.91

97.91

97.9066

 

 

2210201

  住房公积金

97.91

97.91

97.9066

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(单位:万元)

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

886.36

302

商品和服务支出

71.89

310

其他资本性支出

1.42

30101

  基本工资

460.08

30201

  办公费

13.38

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

189.28

30202

  印刷费

0.83

31002

  办公设备购置

1.42

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

56.71

30204

  手续费

0.10

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

0.20

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

179.96

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

2.86

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

4.28

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

0.32

30209

  物业管理费

0.04

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

302.00

30211

  差旅费

24.56

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

176.13

30213

  维修(护)费

1.94

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

0.21

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

2.61

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

0.16

30217

  公务接待费

3.27

304

对企事业单位的补贴

19.93

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

19.93

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

97.91

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

1.65

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

21.36

30231

  公务用车运行维护费

10.44

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

6.65

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.84

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.50

 

 

 

人员经费合计

1,188.36

公用经费合计

93.24

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(单位:万元)

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15.82

 

12.55

 

12.55

3.27

15.82

 

12.55

 

12.55

3.27

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(单位:万元)

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

                 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计8403.61万元。与2016年相比,收、支总计各增加 5057.21万元,增长151.12%。主要原因:农业局项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7576.17万元,其中:财政拨款收入7561.13万元,占99.8 %;其他收入15.03万元,占0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6787.94万元,其中:基本支出1302.72万元,占19.19%;项目支出5485.23万元,占80.81%。基本支出中,人员经费1188.36万元,占17.51%;公用经费114.36万元,占1.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计各8403.61万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加5057.21万元,增长157.12 %。主要原因:农业局项目增加(安图龙发农业投资开发有限公司年产2000万袋食用菌厂及食用菌深加工项目厂房建设、厂房改建、生产设施建设以及购置生产设备以及农村土地承包经营权确权登记等费用)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出6787.94万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,财政拨款支出增加4270.67万元,增长169.65%。主要原因:农业局项目增加(安图龙发农业投资开发有限公司年产2000万袋食用菌厂及食用菌深加工项目厂房建设、厂房改建、生产设施建设以及购置生产设备以及农村土地承包经营权确权登记等费用)。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出6787.94万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生良支出49.9万元,占0.74%;农林水支出6640.14万元,占97.82%;住房保障支出97.91元,占1.44%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为1369.5万元,支出决算为6787.94万元,完成年初预算的495.65%。其中:

1.医疗卫生与计划生育支出年初预算为58.7万元,支出决算为49.9万元,完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是农业局有退休人员。

2. 农林水支出年初预算为1216.1万元,支出决算为6640.14万元,完成年初预算的546.02%。决算数大于预算数的主要原因是农业局项目增加(主要是安图龙发农业投资开发有限公司年产2000万袋食用菌厂及食用菌深加工项目厂房建设、厂房改建、生产设施建设以及购置生产设备以及农村土地承包经营权确权登记等费用)。

3. 住房保障支出年初预算为94.7万元,支出决算为  97.41万元,完成年初预算的102.86%。决算数大于预算数的主要原因是农业局新增人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1302.72万元,其中:人员经费1188.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费114.36万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、对企事业单位单位的补贴(事业单位补贴)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.82万元,支出决算为15.82万元,完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因没有超出标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为12.55万元,占79.33%;公务接待费支出决算为3.27万元,占20.67%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。因公出国(境)支出决算比2016年减少24.7万元,下降24700%。主要原因:2017年没有安排出国公务。

2.公务用车购置及运行费支出12.55万元。其中:

公务用车运行支出12.55万元,主要用于公车加油、过道费、车保险费等。2017年,公务用车购置0辆,开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少6.73  万元,下降34.9%。主要原因:减少公务用车各项费用。  

3.公务接待费支出3.27万元。其中:

其他国内公务接待支出3.27万元。主要用于安图县农业项目考察及有机产品项目招商项目。全年共接待国内来访团组 52个、来宾 659人次(不包括陪同人员) 。

公务接待费支出决算比2016年减少0.74万元,下降18.45%。主要是压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度安图县农业局无政府性基金预算财政拨款。

九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目9个,共涉及资金2219.69万元,占一般公共预算项目支出总额的40.47%。

共组织对 “防灾救灾(机耕路维修)”等1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出366万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出58.44万元,比2016年增加27.37万元,增长88%,主要是机关经费支出。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额 25.09万元,其中:政府采购货物支出25.09万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,安图县农业局共有车辆3辆,一般执法执勤用车1辆、其他用车2辆,其他用车主要是经管总站及环能站下属单位用车。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项,从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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