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2017年度安图县机关事务管理局部门决算

信息来源:安图县机关事务管理局    时间:2018-08-24 【字体:

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第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责    

(一)贯彻执行国家和省、州有关机关事务管理的工作的方针政策,负责拟订全县机关事务管理工作的政策、规定规章制度并组织实施;研究拟订全县机关后勤体制改革的政策、规划和办法并监督实施;指导县直机关后勤服务工作,推动机关后勤服务单位的改革和发展。

(二)负责县直行政事业单位国有资产管理,承担相关产权界定、清查登记、资产处置工作,接受同级财政部门的指导和监督检查;负责县直机关、事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作;推进公务用车制度改革。

(三)负责县直机关、事业单位房地产管理工作,制定规章制度并组织实施;负责县直机关、事业单位办公用房的建设项目审核、计划编制、建设管理工作;负责县直机关、事业单位办公用房及业务用房的权属登记申请、使用调配和大修维护等工作。

(四)负责县直机关、事业单位住房制度改革工作;拟订住房制度改革实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施。

(五)拟定本级公务接待的范围和标准,负责本级公务接待工作。

(六)负责推进、指导、协调、监督全县的公共机构节能工作;拟订全县公共机构节约能源管理的规划、相关制度并组织实施;负责县直机关节约能源管理工作,会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施。

(七)负责县本级机关办公楼的安全保卫和消防工作;协调机关驻地的社会综合治理、绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作。

(八)负责管理指定范围的政府采购工作;管理机关在公务活动中按规定上缴和礼品、礼金。

(九)加强对全县机关事务管理工作的指导和监督检查,纠正违法违纪行为;指导并组织全县机关后勤人员岗位培训,对机关后勤改革进行业务指导。

(十)承办县委、县政府交办的其他事项。

其他事项:安图县政府采购中心由县政府直属调整为安图县机关事务管理局管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

 安图县机关事务管理局内设机构4个

(一)行政审批办公室

负责局行政、文秘、档案、保密、打字、复印、统计和印信管理工作;负责局财务、人事管理及行政监察工作;负责局安全保卫和卫生工作;承办领导交办的其他工作。

(二)公共节能办公室

负责推进、指导、协调、监督公共机构节能工作;拟订公共机构节约能源管理的规划、相关制度并组织实施;负责县直机关节约能源管理工作,会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施。

(三)车务科

负责公务用车的编制、配备、更新、处置工作;推进公务用车制度改革。会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施。

(四)服务科

负责机关食堂管理、宿舍管理等职责。会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施。

纳入机关事务管理局2017年度部门决算编制范围的单位包括:

1.安图县机关事务管理局本级

2017年实有人员22 人,其中:在职人员22 人,无离退休人员。

 

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表(单位:万元)

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

1370.40 

一、一般公共服务支出

14

735.49 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

296.27 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

0.05 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

20

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

21

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

22

6.20 

 

 

 

十、节能环保支出

23

60.00 

 

 

 

十一、城乡社区支出

24

 

 

 

 

十二、农林水支出

25

 

 

 

 

十三、交通运输支出

26

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

27

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

28

 

 

 

 

十六、金融支出

29

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

30

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

31

 

 

 

 

十九、住房保障支出

32

8.27 

本年收入合计

9

1370.45 

本年支出合计

22

1106.23 

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

82.95 

                年末结转和结余

24

347.18 

 

12

 

 

25

 

总计

13

1453.41 

总计

26

1453.41 

 

二、收入决算表(单位:万元)

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1370.45 

1370.40 

 

 

 

 

0.05 

201

一般公共服务支出

997.12 

997.06 

 

 

 

 

0.05 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

997.12 

997.06 

 

 

 

 

0.05 

2010301

  行政运行

172.04 

171.98 

 

 

 

 

0.05 

2010302

  一般行政管理事务

154.63 

154.63 

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

670.45 

670.45 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

298.87 

298.87 

 

 

 

 

 

20401

武装警察

298.87 

298.87 

 

 

 

 

 

2040103

  消防

298.87 

298.87 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.20 

6.20 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

6.20 

6.20 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

6.20 

6.20 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

60.00 

60.00 

 

 

 

 

 

21110

能源节约利用

60.00 

60.00 

 

 

 

 

 

2111001

  能源节约利用

60.00 

60.00 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.27 

8.27 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

8.27 

8.27 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

8.27 

8.27 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表(单位:万元)

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1106.23 

181.79 

94.07 

87.72 

924.44 

 

 

 

201

一般公共服务支出

735.49 

167.32 

79.60 

87.72 

568.17 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

735.49 

167.32 

79.60 

87.72 

568.17 

 

 

 

2010301

  行政运行

172.04 

93.37 

79.60 

13.77 

78.66 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

100.86 

0.00 

0.00 

0.00 

100.86 

 

 

 

2010350

事业运行

0.04 

0.04 

0.00 

0.04 

0.00 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

462.56 

73.92 

0.00 

73.92 

388.64 

 

 

 

204

公共安全支出

296.27 

0.00 

0.00 

0.00 

296.27 

 

 

 

20401

武装警察

296.27 

0.00 

0.00 

0.00 

296.27 

 

 

 

2040103

  消防

296.27 

0.00 

0.00 

0.00 

296.27 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.20 

6.20 

6.20 

0.00 

0.00 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

6.20 

6.20 

6.20 

0.00 

0.00 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

6.20 

6.20 

6.20 

0.00 

0.00 

 

 

 

211

节能环保支出

60.00 

60.00 

0.00 

0.00 

60.00 

 

 

 

21110

能源节约利用

60.00 

60.00 

0.00 

0.00 

60.00 

 

 

 

2111001

  能源节约利用

60.00 

60.00 

0.00 

0.00 

60.00 

 

 

 

221

住房保障支出

8.27 

8.27 

8.27 

0.00 

0.00 

 

 

 

22102

住房改革支出

8.27 

8.27 

8.27 

0.00 

0.00 

 

 

 

2210201

  住房公积金

8.27 

8.27 

8.27 

0.00 

0.00 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表(单位:万元)

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1370.40 

一、一般公共服务支出

15

735.44

735.44

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

296.27

296.27

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

21

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

22

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

23

6.20 

6.20

 

 

 

 

十、节能环保支出

24

60.00 

60.00

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

25

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

26

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

27

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

28

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

29

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

30

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

31

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

32

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

33

8.27 

8.27

 

本年收入合计

9

1370.40 

本年支出合计

23

1106.18

1106.18

 

年初财政拨款结转和结余

10

82.95 

年末财政拨款结转和结余

24

347.18

347.18

 

      一般公共预算财政拨款

11

82.95 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

1453.35 

总计

28

1453.35

1453.35

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(单位:万元)

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

1,106.18

181.74

94.07

87.67

924.44

201

一般公共服务支出

735.44

167.27

 79.60 

87.67

568.17

20103

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

735.44

167.27

 79.60 

87.67

568.17

2010301

 

  行政运行

171.98

93.32

 79.60 

13.72

78.66

2010302

 

  一般行政管理事务

100.86

0

0

 

100.86

2010350

 

  事业运行

0.04

0.04

0

0.04

0

2010399

 

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

462.56

73.92

0

73.92

388.64

204

公共安全支出

296.27

0

0

0.00

296.27

20401

 

武装警察

296.27

0

0

0.00

296.27

2040103

 

  消防

296.27

0

0

0.00

296.27

210

医疗卫生与计划生育支出

 6.20 

 6.20 

 6.20 

0

0

21011

 

行政事业单位医疗

 6.20 

 6.20 

 6.20 

0

0

2101101

 

  行政单位医疗

 6.20 

 6.20 

 6.20 

0

0

211

节能环保支出

 60.00 

0

0

0

 60.00 

21110

 

能源节约利用

 60.00 

0

0

0

 60.00 

2111001

 

  能源节约利用

 60.00 

0

0

0

 60.00 

221

住房保障支出

8.27

8.27

8.27

0

0

22102

 

住房改革支出

8.27

8.27

8.27

0

0

2210201

 

  住房公积金

8.27

8.27

8.27

0

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(单位:万元)

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

83.98 

302

商品和服务支出

87.67 

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

55.03 

30201

  办公费

5.85 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

4.90 

30202

  印刷费

0.13 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

2.03 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

6.20 

30204

  手续费

0.08 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

1.19 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

15.83 

30206

  电费

0.29 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

0.77 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

73.90 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

10.09 

30211

  差旅费

2.90 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

 

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.63 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

8.27 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

1.82 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

1.91 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

94.07 

公用经费合计

87.67 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

    

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(单位:万元)

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

57.27

 

56.64

 

56.64

0.63

57.27

 

56.64

 

56.64

0.63

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(单位:万元)

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

  

 

 

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计1453.41万元。与2016年相比,收、支总计各增加 586.29万元,增长67.61%。主要原因:人员增加费用增加,公务用车费用增加及项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1370.45万元,其中:财政拨款收入1370.40万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.05万元,占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1106.23万元,其中:基本支出181.79万元,占16.43%;项目支出924.44万元,占83.57%;上缴上级支出 0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出 0万元,占0 %。基本支出中,人员经费94.07万元,占51.75%;公用经费87.72万元,占48.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计各1453.35万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加 604.44万元,增长71.20%。主要原因:公车服务中心成立,车辆运行经费增加、人员日常公用经费增加,项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出1106.18万元,占本年支出合计的99.99%。与2016年相比,财政拨款支出增加340.21 万元,增长44.42 %。主要原因:公车服务中心成立,车辆运行经费增加、人员日常公用经费增加,项目资金增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出1106.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出  735.44万元,占66.48%;政府办公厅(室)及相关机构事务支出735.44万元,占一般公共服务(类)支出100 %;行政运行支出171.98万元,占政府办公厅(室)及相关机构事务支出23.38%;一般行政管理事务支出100.86万元,占政府办公厅(室)及相关机构事务支出13.71 %;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出462.56万元,占政府办公厅(室)及相关机构事务支出62.90%;公共安全支出296.27万元,占26.78%;医疗卫生与计划生育支出支出 6.2万元,占0.5 %;节能环保支出60万元,占5.42 %;住房保障支出8.27万元,占0.75%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为1106.18万元,支出决算为1106.18万元,完成年初预算的100%。其中:

1.一般公共服务支出735.44万元,年初预算为735.44万元,支出决算为 735.44 万元,完成年初预算的 100 %。

2.行政运行支出年初预算为171.98万元,支出决算为  171.98万元,完成年初预算的100%。

3.一般行政管理事务年初申请财政拨款预算154.63万元,支出决算为 154.63 万元,完成年初预算的100%。

4.其他政府办公厅(室)及相关机构事务年初预算为462.56万元,支出决算为 462.56 万元,完成年初预算的 100 %。

5.公共安全年初预算为296.27万元,支出决算为 296.27万元,完成年初预算的 100 %。

6.节能环保年初预算为60万元,支出决算为60万元,完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出181.84万元,其中:人员经费94.07万元,主要包括:基本工资55.03万元、津贴补贴4.90万元、奖金2.03万元、其他社会保障缴费6.2万元、绩效工资15.83万元、住房公积金8.27万元、采暖补贴1.82万元。

公用经费87.67万元,主要包括:办公费5.85万元、印刷费0.13万元、咨询费、手续费0.08万元、水费1.19万元、电费0.29万元、邮电费0.77万元、取暖费73.9万元、差旅费2.9万元、公务接待费0.63万元、其他交通费用1.91万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为57.27万元,支出决算为57.27万元,完成预算的100%。。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 0万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出决算为 56.64万元,占98.90%;公务接待费支出决算为 0.63万元,占0.01%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出 57.27万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出56.64万元,主要用于全县公务用车支出。2017年,公务用车购置0辆,开支财政拨款的公务用车保有量为32辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年增加49.62万元,增长70.68 %。主要原因:公务用车增加,运行费用增加。  

3.公务接待费支出0.63万元。其中:

其他国内公务接待支出0.63万元。主要用于各部门专项检查及上级领导调研。 

公务接待费支出决算比2016年增加0.29万元,增长85.29%。主要是专项检查增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出181.79万元,比2016年增加77.51万元,增长74.33 %,主要是日常公用经费支出增加,2017年9月公务用车司机人员增加随之增加各项日常公用经费。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额169.37万元,其中:政府采购货物支出22.46万元、政府采购工程支出86.91万元、政府采购服务支出60万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,安图县机关事务管理局共有车辆32辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车32辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

 

          第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项,从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

单位:万元

 

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