您好,欢迎来到安图县政府门户网站!

您现在的位置:安图县政府网 >> 正文

2016年度安图县新合乡人民政府部门决算

信息来源:安图县新合乡人民政府    时间:2017-09-09 【字体:

目   录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    

一、主要职能

乡镇党委和政府主要职责 

(1)坚持科学发展,落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观,宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规,组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革,建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。 

(2)促进经济发展,增加农民收入。编制和执行经济发展规划,因地制宜发展区域特色经济,指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变,营造发展环境,组织农村基础设施建设,落实强农惠农措施,为经济主体提供示范引导和政策服务,引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高经济发展的质量和水平,努力增加农民的收入。 

(3)强化公共服务,着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系,依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作,加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发,引导农村富余劳动力有序转移,组织各项公益事业建设,协调解决群众生产生活中的突出问题。 

(4)加强社会管理,维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作,依法保护各类经济组织和公民的合法权益,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解农村社会矛盾,确保乡村社会稳定。 

(5)推进基层民主,促进农村和谐。指导村民自治,推动农村社区建设,建立健全党组织领导下的村民自治机制;推进村务、财务公开,保障农民群众民主权利,促进农村社会组织健康发展,增强社会自治功能。 

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,安图县万宝镇人民政府,内设3个机构,分别为共产党机关、政府机关、群众团体。

纳入安图县万宝镇人民政府2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.万宝镇人民政府本级

2016年实有人员45人,其中:在职人员29人,离退休人员16人。

 

 

 

第二部分 2016年度部门决算表

 

 

一、收入支出决算总表(单位:万元)

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拔款收入

1

1665.97

一、一般公共服务支出

30

396.85

其中:政府性基金预算财政拔款

2

 230.00

二、外交支出

31

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

32

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

34

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

六、其他收入

7

0.32

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

9.13

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

168.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

735.40

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地业支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

36.67

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

51.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

本年收入总计

22

1666.29

本年支出合计

51

1397.05

用事业基金弥补收支差额

23

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

24

74.73

其中:提取职工福利基金

53

 

 其中:项目支出结转和结余

26

      68.77

年末结转和结余

55

343.97

 

28

 

其中:项目支出结转和结余 

57

         334.24

总计

29

1741.02

总计

58

1741.02

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

二、收入决算表(单位:万元)

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1666.29

1665.97

 

 

 

 

0.32

201

一般公共服务支出

396.47

396.15

 

 

 

 

0.32

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

302.74

302.42

 

 

 

 

0.32

2010301

  行政运行

245.61

245.29

 

 

 

 

0.32

2010308

  信访事务

2.00

2.00

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

55.13

55.13

 

 

 

 

 

20106

财政事务

12.70

12.70

 

 

 

 

 

2010601

  行政运行

12.70

12.70

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

8.63

8.63

 

 

 

 

 

2013101

  行政运行

8.63

8.63

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

72.4

72.4

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

72.4

72.4

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

9.4

9.4

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

9.4

9.4

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

9.4

9.4

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

480.00

480.00

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

230.00

230.00

 

 

 

 

 

212803

 城市建设支出

93.00

93.00

 

 

 

 

 

2120804

农村基础设施建设支出

18.00

18.00

 

 

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

119.00

119.00

 

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

250.00

250.00

 

 

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

250.00

250.00

 

 

 

 

 

213

农林水支出

692.74

692.74

 

 

 

 

 

21301

农业

72.90

72.90

 

 

 

 

 

2130126

 农村公益事业

31.90

31.90

 

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

41.00

41.00

 

 

 

 

 

21303

水利

20.00

20.00

 

 

 

 

 

2130314

  防汛

20.00

20.00

 

 

 

 

 

21305

扶贫

344.13

344.13

 

 

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

194.42

194.42

 

 

 

 

 

2130505

  生产发展

149.71

149.71

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

255.71

255.71

 

 

 

 

 

2130701

  对村级一事一议的补助

87.51

87.51

 

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

111.17

111.17

 

 

 

 

 

2130799

  其他农村综合改革支出

57.03

57.03

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

36.67

36.67

 

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

20.10

20.10

 

 

 

 

 

2210105

  农村危房改造

20.10

20.10

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

16.57

16.57

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

16.57

16.57

 

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

51.00

51.00

 

 

 

 

 

22204

粮油储备

51.00

51.00

 

 

 

 

 

2220499

  其他粮油物资储备支出

51.00

51.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表(单位:万元)

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1397.06 

289.16 

1107.90

 

 

 

201

一般公共服务支出

396.85 

263.46 

133.39

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

295.95 

242.13 

53.82

 

 

 

2010301

  行政运行

242.13 

242.13

 

 

 

 

2010308

  信访事务

2.00

 

2.00 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

51.82

 

51.82

 

 

 

20106

财政事务

19.87

12.70

7.17 

 

 

 

2010601

  行政运行

12.70

12.70

 

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

7.17

 

7.17

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

8.63

8.63

 

 

 

 

2013101

  行政运行

8.63

8.63 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

72.40

 

72.40

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

72.40

 

72.40 

 

 

 

205

教育支出

7.89 

 

7.89 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

9.13

9.13

 

 

 

 

21005

医疗保障

9.13

9.13

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

9.13

9.13

 

 

 

 

212

城乡社区支出

168.00

 

168.00 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

18.00 

 

18.00 

 

 

 

2120804

  农村基础设施建设支出

18.00 

 

18.00 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

150.00

 

150.00

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

150.00

 

150.00

 

 

 

213

农林水支出

735.40 

 

735.40 

 

 

 

21301

农业

107.56

 

107.56

 

 

 

2130126

  农村公益事业

31.90

 

31.90

 

 

 

2130199

  其他农业支出

75.66

 

75.66

 

 

 

21303

水利

20.00

 

20.00

 

 

 

2130314

  防汛

20.0 

 

20.0 

 

 

 

21305

扶贫

344.13 

 

344.13 

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

194.42 

 

194.42 

 

 

 

2130505

  生产发展

149.71

 

149.71

 

 

 

21307

农村综合改革

263.71 

 

263.71 

 

 

 

2130701

  对村级一事一议的补助

87.51

 

87.51

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

111.17 

 

111.17 

 

 

 

2130799

其他农村综合改革支出

65.03

 

65.03

 

 

 

221

住房保障支出

36.67 

16.57

20.10 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

20.10

 

20.10

 

 

 

2210105

  农村危房改造

20.10 

 

20.10

 

 

 

22102

住房改革支出

16.57

16.57 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

16.57

16.57 

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

51.00

 

51.00

 

 

 

22204

粮油储备

51.00

 

51.00

 

 

 

2220499

  其他粮油物资储备支出

51.00

 

51.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表(单位:万元)

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1435.97 

一、一般公共服务支出

28

396.85 

396.85 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

230.00 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

9.13

9.13

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

168.0

150.0 

18.00 

 

12

 

十二、农林水支出

39

735.40

735.40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

36.67 

36.67 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

51.00

51.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

1665.97 

本年支出合计

49

1397.06 

1379.06 

18.00 

年初财政拨款结转和结余

23

72.77 

年末财政拨款结转和结余

50

341.69 

129.69 

212.00 

一、一般公共预算财政拨款

24

72.77 

 

51

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

合计

27

1738.74

合计

54

1738.74

1508.74

230.00 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拔款和政府性基金预算财政拔款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(单位:万元)

项   目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1379.06 

289.16

1089.90

201

一般公共服务支出

396.85

263.46

133.39 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

295.95 

242.13

53.82 

2010301

  行政运行

242.13 

242.13

 

2010308

  信访事务

2.00 

 

2.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

51.82

 

51.82

20106

财政事务

19.87

12.70

7.17

2010601

  行政运行

12.70

12.70

 

2010699

  其他财政事务支出

7.17

 

7.17 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

8.63 

8.63

 

2013101

  行政运行

8.63

8.63

 

20199

其他一般公共服务支出

72.40 

 

72.40 

2019999

  其他一般公共服务支出

72.40 

 

72.40 

210

医疗卫生与计划生育支出

9.13 

9.13

 

21005

医疗保障

9.13 

9.13

 

2100501

  行政单位医疗

9.13 

9.13

 

212

城乡社区支出

150.00 

 

150.00

21299

其他城乡社区支出

150.00

 

150.00

2129999

  其他城乡社区支出

150.00 

 

150.00 

213

农林水支出

735.40 

 

735.40 

21301

农业

107.56 

 

107.56 

2130126

农村公益事业

31.90

 

31.90

2130199

  其他农业支出

75.66

 

75.66

21303

水利

20.00

 

20.00

2130314

  防汛

20.00

 

20.00

21305

扶贫

344.13

 

344.13

2130504

  农村基础设施建设

194.42

 

194.42

2130505

  生产发展

149.71

 

149.71

21307

农村综合改革

263.71 

 

263.71 

2130701

  对村级一事一议的补助

87.51 

 

87.51 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

111.17

 

111.17

221

住房保障支出

36.67

16.57 

20.10 

22101

保障性安居工程支出

20.10 

 

20.10

2210105

  农村危房改造

20.10

 

20.10 

22102

住房改革支出

16.57 

16.57

 

2210201

  住房公积金

16.57 

16.57

 

222

粮油物资储备支出

51.00 

 

51.00

22204

粮油储备

51.00 

 

51.00

2220499

  其他粮油物资储备支出

51.00 

 

51.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算拔款实际支出情况。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(单位:万元)

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

289.16 

250.18 

38.98

301

工资福利支出

162.37

162.37

 

30101

基本工资

71.51

71.51

 

30102

津贴补贴

63.69

63.69

 

30103

奖金

6.53

6.53

 

30104

社会保障缴费

10.64

10.64

 

30106

伙食补助费

3.24

3.24

 

30107

绩效工资

6.75

6.75

 

302

商品和服务支出

38.71

 

38.71

30201

办公费

8.88

 

8.88

30204

手续费

0.04

 

0.04

30206

电费

2.65

 

2.65

30207

邮电费

1.03

 

1.03

30208

取暖费

10.81

 

10.81

30211

差旅费

3.79

 

3.79

30213

维修(护)费

0.79

 

0.79

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

1.00

 

1.00

30217

公务接待费

1.79

 

1.79

30226

劳务费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

3.94

 

3.94

30239

其他交通费用

0.67

 

0.67

30299

其他商品和服务支出

2.80

 

2.80

303

对个人和家庭的补助

87.81

87.81

 

30302

退休费

70.37

70.37

 

30305

生活补助

0.86

0.86

 

30311

住房公积金

16.57

16.57

 

310

其他资本性支出

0.27

 

0.27

31002

办公设备购置

0.27

 

0.27

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拔款基本以出明细情况。

 

    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(单位:万元)

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

11.49

 

7.87

3.62

 

 

11.49

 

7.87

3.62

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拔款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(单位:万元)

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

18.00 

18.00

0

212.00

 212

 城乡社区支出

 

 

18.00 

18.00 

 

212.00 

 21208

 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

18.00

18.00 

 

212.00 

2120803

城市建设支出

 

 

 

 

 

93.00

 2120804

农村基础设施建设支出

 

 

18.00 

18.00 

 

 

 2120899

 其他国有土地使用权出让安排的支出

 

 

 

 

 

119.00 

 

 

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

    

一、关于安图县新合乡人民政府2016年度收入支出决算总体情况说明

安图县新合乡人民政府2016年收入总计1666.29万元,比2015年增长670.92万元,67.4%;支出总计1397.06万元,比2015年多471.42万元,增长50.9%。主要原因:人员增多,工资增长15.9%,项目资金增加67.45 %,因此收入支出都有增加。

二、关于安图县新合乡人民政府2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1666.29万元,其中:财政拨款收入1665.97万元,占99.98%;其他收入0.32万元,占0.02%。

三、关于安图县新合乡人民政府2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1397.06万元,其中:基本支出289.16万元,占20.7%;项目支出1107.90万元,占79.3%。

四、关于安图县新合乡人民政府2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 安图县新合乡人民政府2016年财政拨款收支总决算  1741.02万元,财政拨款收支总计比2015年多740.65万元,增长74.04 %。主要原因:人员增多,工资增长15.9%,项目资金增加67.45 %,因此收入支出都有增加。

五、关于安图县新合乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

安图县新合乡人民政府2016年财政拨款支出1379.06万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加453.41万元,增长48.98%。主要原因:人员增多,工资增长15.9%,项目资金增加67.45 %,因此收入支出都有增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

 安图县新合乡人民政府2016年财政拨款支出1397.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出396.85万元,占28.41 %;医疗卫生与计划生育支出9.13万元,占0.65%;城乡社区支出168.00万元,占12.03%;农林水支出735.40万元,占 52.64%;住房保障支出36.67万元,占2.62%;粮油物资储备支出51.00万元,占3.65%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

安图县新合乡人民政府2016年财政拨款支出年初预算为299.8万元,支出决算为1741.02万元,调整预算1740.71万元,完成年初预算的100%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算为274.7万元,调整预算396.85万元,支出决算为396.85万元,完成年初预算的100%。

2.医疗卫生与计划生育年初预算为9.40万元,支出决算为9.13万元,完成年初预算的97.13%。

3.城乡社区支出年初预算为0,调整预算168.00万元,支出决算为168.00万元,完成年初预算的100%。

4.农林水支出年初预算为0,调整预算735.40万元,支出决算为735.40万元,完成年初预算的 100%。

5.住房保障支出年初预算15.70万,调整预算36.67万元,支出决算为36.67万元,完成年初预算的 100%。

6.粮油物资储备支出年初预算0,调整预算51.00万元,支出决算为51.00万元,完成年初预算的100%。

六、关于安图县新合乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

安图县新合乡人民政府2016年财政拨款基本支出289.16万元,其中:

人员经费250.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金。

公用经费38.98万元,主要包括:办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 七、关于安图县新合乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

安图县万宝镇人民政府2016年“三公”经费财政拨款支出预算为11.49万元,支出决算为11.49万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7.87万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为3.62万元,完成预算的100%。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.39万元,降低3.39%。其中:因公出国(境)费支出0万元,;公务用车购置及运行费支出减少1.26万元,减少16.01%;公务接待费支出增加0.87万元,增加24.03%。主要原因是接待次数增加,开支增多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为 7.87万元,占100%;公务接待费支出决算为3.62万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。0

2.公务用车购置及运行费支出7.87万元。其中公务用车购置0万元;公务用车运行支出为7.87万元,主要用于公务用车的维修保养和燃油。2016年,财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出3.62万元,主要用于接待项目考查和相关上级部门。全年国内公务接待42批次,378人次,比上年增加11批次,增加87人次。

八、关于安图县新合乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年安图县新合乡人民政府机关运行经费财政拨款支出295.95万元,比2015年减少56.72万元,降低19.17%。主要原因是节约开支。

(二)政府采购支出情况

2016年安图县新合乡人民政府,政府采购支出总额11.20万元,其中:政府采购货物支出11.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100 %。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,安图县新合乡人民政府各单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:银行存款利息收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

网站首页 | 安图概况 | 政务公开 | 政民互动 | 投资安图 | 旅游指南 | 专题栏目

中国安图县政府门户网 版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像


安图县政府信息中心 版权所有 安图县人民政府主办 安图县人民政府办公室承办 技术支持:吉林省地标信息技术有限公司 
邮 箱:antugov@163.com 电 话:0433-5890021  吉ICP备05007761号
网络信息安全举报电话: 04335820148 / 04335890021 网络信息安全举报邮箱:atxwlzx@163.com / antugov@163.com