您好,欢迎来到安图县政府门户网站!

您现在的位置:安图县政府网 >> 正文

2016年度安图县水利局部门决算

信息来源:安图县水利局    时间:2017-09-09 【字体:

目   录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一.主要职能

安图县水利局贯彻实施国家有关水利工作的方针、政策和法律、法规;拟定全县水利工作的发展战略和中长期规划;负责全县防汛、抗旱、乡镇供水、灌溉、水资源管理、河道采砂管理、水产技术服务与渔政渔港监督管理、水土保持、农田水利建设与管理等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责安图县水利局内设 1个机构,纳入2016年度部门决算编制范围。

2016年实有人员  151人,其中:在职人员 104人,离退休人员 47人。

 

第二部分 2016年度部门决算表

 

 

 

 

 

一、 收入支出决算总表(单位:万元) 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

3,736.16

一、一般公共服务支出

30

 

 其中:政府性基金预算财政拨款

2

100.00

二、外交支出

31

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

32

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

34

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

37.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

458.29

 

12

 

十二、农林水支出

41

3,146.14

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

60.60

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

本年收入合计

22

6,736.39

本年支出合计

51

3,702.02

用事业基金弥补收支差额

23

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

24

1,798.81

  其中:提取职工福利基金

53

 

  其中:项目支出结转和结余

25

1,798.81

        转入事业基金

54

 

 

26

 

年末结转和结余

55

4,833.18

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

4,825.62

 

28

 

 

57

 

总计

29

 

总计

58

8,535.20

 

 

二、收入决算表(单位:万元)    

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6736.39 

6736.16

 

 

 

 

0.23

210

医疗卫生与计划生育支出

37.00 

37.00 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

37.00 

37.00 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

37.00 

37.00 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

100.00 

100.00 

 

 

 

 

 

21208

城乡社区公共设施

100.00 

100.00 

 

 

 

 

 

2120804

  其他城乡社区公共设施支出

100.00 

100.00 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

6538.8

6538.57 

 

 

 

 

0.23

21301

农业

33.10 

33.1

 

 

 

 

 

2130106

科技转化与推广服务

10.00 

10.00 

 

 

 

 

 

2130135

农业资源保护修复与利用

20.00 

20.00 

 

 

 

 

 

2130148

成品油价格改革对渔业的补贴

3.10 

3.10 

 

 

 

 

 

21303

水利

6505.70 

6505.70 

 

 

 

 

0.23

2130301

  行政运行

348.49 

348.49 

 

 

 

 

 

2130305

  水利工程建设

3453.00 

3453.00 

 

 

 

 

 

2130308

  水利前期工作

35.00 

35.00 

 

 

 

 

 

2130311

  水资源节约管理与保护

631.71

631.48 

 

 

 

 

0.23

2130314

  防汛

128.50 

128.50 

 

 

 

 

 

2130316

  农田水利

1326.00 

1326.00 

 

 

 

 

 

2130319

江河湖库水系综合整治

104.00 

104.00 

 

 

 

 

 

2130335

  农村人畜饮水

329.00 

329.00 

 

 

 

 

 

2130399

  其他水利支出

150.00 

150.00 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

60.60 

60.60 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

60.60 

60.60 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

60.60 

60.60 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表(单位:万元)

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,702.02

1,070.47

2,631.55

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

37.00 

37.00 

 

 

 

 

21005

医疗保障

37.00 

37.00 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

37.00 

37.00 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

458.29

 

458.29 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施支出

300.00 

 

300.00 

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

300.00 

 

300.00 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

158.29

 

158.29

 

 

 

2120804

  农村基础设施建设支出

158.29

 

158.29

 

 

 

213

农林水支出

3146.14

972.88

2173.26 

 

 

 

21301

农业

12.25

 

12.25 

 

 

 

2130106

 利用科技转化与推广服务

7.05

 

7.05 

 

 

 

2130148

成品油价格改革对渔业的补贴

5.10 

 

5.10 

 

 

 

21303

水利

3018.99 

972.88 

2046.11

 

 

 

2130301

  行政运行

348.49

348.49 

 

 

 

 

2130305

  水利工程建设

337.00 

 

337.00 

 

 

 

2130306

  水利工程运行与维护

7.32 

 

7.32

 

 

 

2130308

  水利前期工作

35.00 

 

35.00 

 

 

 

2130310

  水土保持

64.00 

 

64.00 

 

 

 

2130311

  水资源节约管理与保护

624.16

624.16 

 

 

 

 

2130314

  防汛

90.31 

 

90.31

 

 

 

2130316

  农田水利

818.53 

 

818.53

 

 

 

2130319

  江河湖库水系综合整治

100.29

 

100.29

 

 

 

2130332

砂石资源费支出

0.23

 

0.23

 

 

 

2130335

农村人畜饮水

445.01

 

445.01

 

 

 

2130399

  其他水利支出

148.46

 

148.46

 

 

 

21369

国家重大水利建设基金及对应专项债务收入安排支出

115.00 

 

115.00 

 

 

 

2136903

  地方重大水利建设

115.00 

 

115.00 

 

 

 

221

住房保障支出

60.60 

60.60 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

60.60 

60.60 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

60.60 

60.60 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表(单位:万元)

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6,636.16

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

100.00

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

37.00

37.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

458.29

458.29

158.29

 

12

 

十二、农林水支出

39

3,145.91

3,030.91

115.00 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

60.60

60.60

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

 

本年支出合计

49

3,701.79

3,428.50

273.29

年初财政拨款结转和结余

23

 

年末财政拨款结转和结余

50

4,832.95

4,707.61

125.33

  一般公共预算财政拨款

24

 

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

 

总计

54

8,534.74

8,136.11

398.63

 

 

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(单位:万元)

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1,499.95

 

1,499.95

6,636.16

1,077.56

5,558.60

3,428.50

1,070.24

2,358.26

4,707.61

7.32

4,700.29

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

37.00

37.00

 

37.00

37.00

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

 

 

 

37.00

37.00

 

37.00

37.00

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

 

 

 

37.00

37.00

 

37.00

37.00

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

300.00

 

300.00

 

 

 

300.00

 

300.00

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施支出

300.00

 

300.00

 

 

 

300.00

 

300.00

 

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

300.00

 

300.00

 

 

 

300.00

 

300.00

 

 

 

 

213

农林水支出

1199.95

 

1199.95

6,538.57

979.97

5558.6

3,030.91

972.64

2058.26

4,707.61

7.32

4677.34

 

21301

农业

2.00

 

2.00

33.10

 

33.10

12.15

 

12.15

22.92

 

22.92

 

2130106

 利用科技转化与推广服务

 

 

 

10.00

 

10.00

7.05

 

7.05

2.92

 

2.95

 

2130135

农业资源保护修复与利用

 

 

 

20.00

 

20.00 

 

 

 

20.00

 

20.00

 

2130148

成品油价格改革对渔业的补贴

2.00

 

2.00

3.10

 

3.10

5.10

 

5.10

 

 

 

 

21303

水利

1,197.95

 

1,197.95

6,505.47

979.97

5,525.50

3,018.75

972.64

2,046.11

4,684.66

7.32

4,677.34

 

2130301

  行政运行

 

 

 

348.49

348.49

 

348.49

348.49

 

 

 

 

 

2130305

  水利工程建设

514.62

 

514.62

3,453.00

 

3,453.00

337.00

 

337.00

3630.62

 

3630.62

 

2130306

水利工程运行和维护

7.32

 

7.32

 

 

 

7.32

 

7.32

 

 

 

 

2130308

  水利前期工作

35.00 

 

35.00 

35.00

 

35.00

35.00

 

35.00

35

 

35

 

2130310

水土保持

64.00 

 

 

64.00

 

 

64.00

 

64.00

 

 

 

 

2130311

  水资源节约管理与保护

 

 

 

631.48

631.48

 

624.16

624.16

 

7.32

7.32

 

 

2130314

  防汛

 

 

 

125.50

 

125.50

90.31

 

90.31

38.19

 

38.19

 

2130316

  农田水利

 

 

 

1,326.00

 

1,326.00

818.53

 

818.53

507.47

 

507.47

 

2130319

  江河湖库水系综合整治

 

 

 

104.00

 

104.00

100.29

 

100.29

3.71

 

3.71

 

2130335

农村人畜饮水

577.01

 

577.01

329.00

 

329.00

445.01

 

445.01

461.00 

 

461.00 

 

2130399

  其他水利支出

 

 

 

150.00

 

150.00

148.64

 

148.64

1.36

 

1.36

 

221

住房保障支出

 

 

 

60.60

 

60.60

60.60

60.60

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

60.60

 

60.60

60.60

60.60

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

60.60

 

60.60

60.60

60.60

 

 

 

 

 

 

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(单位:万元)

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

912.29

302

商品和服务支出

156.54

310

其他资本性支出

1.41

30101

  基本工资

621.94

30201

  办公费

13.78

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

269.59

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

1.41

30103

  奖金

282.73

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

32.62

30204

  手续费

1.01

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

37.00

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

2.97

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

1.55

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

6.37

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

 

30211

  差旅费

2.41

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

290.35

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

 

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

208.29

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

19.11

30216

  培训费

0.03

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

2.35

30217

  公务接待费

0.19

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

90.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

60.60

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

10.24

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

0.20

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

28.79

 

 

 

人员经费合计

912.29

公用经费合计

157.95

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(单位:万元)

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

298.63

 

298.63

100.00

 

100.00

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

148.63

 

148.63

100.00

 

100.00

 

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

148.63

 

148.63

100.00

 

100.00

 

 

 

 

 

 

 

2120804

  农村基础设施建设支出

148.63

 

148.63

100.00

 

100.00

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

150.00

 

150.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21369

国家重大水利建设基金及对应专项债务收入安排支出

150.00

 

150.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2136903

  地方重大水利建设

150.00 

 

150.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、三公经费及相关信息明细表(单位:万元)

项  目

行次

预算数

统计数

项  目

行次

统计数

栏  次

1

2

栏  次

3

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

157.90

(一)支出合计

2

26.60

26.60

(一)行政单位

23

157.90

  1.因公出国(境)费

3

 

 

(二)参照公务员法管理事业单位

24

 

  2.公务用车购置及运行维护费

4

26.30

26.30

 

25

 

    (1)公务用车购置费

5

 

 

三、国有资产占用情况

26

 

    (2)公务用车运行维护费

6

26.30

26.30

(一)车辆数合计(辆)

27

7

  3.公务接待费

7

0.30

0.30

  1.部级领导干部用车

28

 

    (1)国内接待费

8

 

 

  2.一般公务用车

29

 

         其中:外事接待费

9

 

 

  3.一般执法执勤用车

30

 

    (2)国(境)外接待费

10

 

 

  4.特种专业技术用车

31

 

(二)相关统计数

11

 

 

  5.其他用车

32

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

 

 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

33

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

 

 

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

34

 

  3.公务用车购置数(辆)

14

 

 

 

35

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

 

 

 

36

 

  5.国内公务接待批次(个)

16

 

 

 

37

 

     其中:外事接待批次(个)

17

 

 

 

38

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

 

 

 

39

 

     其中:外事接待人次(人)

19

 

 

 

40

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

 

 

 

41

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

 

 

 

42

 

 

 

 

 

 第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

    

一、关于安图县水利局2016年度收入支出决算总体情况说明:

安图县水利局2016年收入总计 6736.39万元,比2015年增加2742.68万元,增长68.67 %;主要原因:人员工资、水利工程建设资金、住房公积金增加。

二、关于安图县水利局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计 6736.39 万元,其中:财政拨款收入6736.16万元,占99.99 %;其他收入 0.23万元,占0.01 %。

三、关于安图县水利局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计 3702.02万元,其中:基本支出1070.47万元,占28.92;项目支出 2631.55万元,占 71.08%。

四、关于安图县水利局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

安图县水利局2016年财政拨款收支总计各收入6736.16万元,比2015年增加2742.68万元,增长68.67 %。支出3701.79万元,比2015年861.21万元,增长30.32%,主要原因:人员工资、水利工程建设资金、住房公积金增加。

 五、关于安图县水利局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

安图县水利局2016年财政拨款支出 3428.50 万元,占本年支出合计的92.61%。与2015年相比,财政拨款支出增加587.92万元,增长20.70 %。主要原因:人员工资、水利工程建设资金、住房公积金增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

安图县水利局2016年财政拨款支出3428.50万元,主要用于以下方面:(1)基本支出 1070.24万元,占 31.22%;其中:农林水支出972.64万元,医疗卫生与计划生育支出37.00万元,住房保障支出60.60万元,(2)项目支出2358.26万元,占68.78 %。

六、关于安图县水利局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明:

安图县水利局2016年财政拨款基本支出 1070.24万元,其中:

人员经费  912.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、住房公积金、

公用经费 157.95万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 七、关于安图县水利局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

安图县水利局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为 26.63万元,支出决算为26.63万元,完成预算的  100%。其中:因公出国(境)费支出决算为  0万元,完成预算的 100%;公务用车购置及运行费支出决算为26.31万元,完成预算的  100%;公务接待费支出决算为 0.32万元,完成预算的100%。2016年“三公”经费支出决算数等于预算数。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.84万元,降低15.54 %。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出减少3.41万元,降低11.48%,公务接待费支出减少1.11万元,降低 77.62%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为  0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为 26.31万元,占  98.83%;公务接待费支出决算为0.32万元,占 0.12%。

2016年,开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

公务接待费支出 0.32万元,主要用于全年国内公务接待  5批次,36人次,比上年减少18批次,减少16人次。

2016年“三公”经费支出决算数等于预算数

 八、关于安图县水利局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年安图县水利局的机关运行经费财政拨款支出 26.63万元,比2015年减少4.84万元,降低15.54% 万元。   

(二)政府采购支出情况

2016年安图县水利局政府采购支出总额 308万元,其中:政府采购货物支出 308万元,授予中小企业合同金额 308万元,占政府采购支出总额的 100%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,安图县水利局各单位共有车辆  7辆,其中:一般公务用车7辆。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入、

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

八、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

网站首页 | 安图概况 | 政务公开 | 政民互动 | 投资安图 | 旅游指南 | 专题栏目

中国安图县政府门户网 版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像


安图县政府信息中心 版权所有 安图县人民政府主办 安图县人民政府办公室承办 技术支持:吉林省地标信息技术有限公司 
邮 箱:antugov@163.com 电 话:0433-5890021  吉ICP备05007761号
网络信息安全举报电话: 04335820148 / 04335890021 网络信息安全举报邮箱:atxwlzx@163.com / antugov@163.com