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2016年度安图县老龄工作委员会办公室部门决算

信息来源:安图县老龄工作委员会办公室    时间:2017-09-09 【字体:

目   录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    

一、主要职能

(一)宣传贯彻党和政府的的老龄工作方针政策,组织实施全县老龄事业发展规划和全县老龄工作总体计划,并拟订年度工作意见。

(二)建立健全执法责任制和工作协调制度,贯彻落实国家、自治区、县关于老龄工作的法规、政策,切实维护和保障老年人合法权益。

(三)负责全县人口老龄化问题的调查研究,提出综合治理老龄问题和发展老龄事业的对策和建议,为县委、县政府提供决策依据。

(四)协同有关部门建立和完善适合当前经济和社会发展要求的养老保障体系、老年照料服务体系、老年医疗保健体系,倡导开展尊老、敬老、养老、助老活动。

(五)落实国家发展老龄产业的优惠政策,协调有关部门制定具体实施办法,鼓励和扶持开发老龄产业,建设老年福利服务设施,鼓励和组织老年人参与社会发展,发挥老年人在两个文明建设中的作用。

(六)建立完善老年人思想政治工作机制,丰富老年人的精神文化生活,组织协调有关部门和社会各界开展老年文化广场、科普教育、文体娱乐、健身保健等活动。

(七)承办县委、县政府和地区老龄工作委员会交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

1、参照公务员法管理事业机构1个。

2、纳入安图县老龄工作委员会2016年度部门决算编制范围的单位包括:

安图县老龄工作委员会本级.

2016年实有人员 4 人,其中:在职人员  4人,离退休人员  2人。

 

 

 

 

 

第二部分 2016年度部门决算表

 

 

一、收入支出决算总表(单位:万元)

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

166.11

一、一般公共服务支出

30

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

12.02

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

165.49

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

1.28

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

2.16

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

178.13

本年支出合计

51

168.93

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

2.13

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

2.00

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

11.34

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

9.50

 

28

 

 

57

 

总计

29

180.26

总计

58

180.26

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)

 

 

 

 

二、收入决算表(单位:万元)

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

178.13

166.11

0.00

0.00

0.00

0.00

12.02

208

社会保障和就业支出

174.68

162.66

0.00

0.00

0.00

0.00

12.02

20802

民政管理事务

174.68

162.66

0.00

0.00

0.00

0.00

12.02

2080205

  老龄事务

168.83

156.81

0.00

0.00

0.00

0.00

12.02

2080299

  其他民政管理事务支出

5.85

5.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2.16

2.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2.16

2.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

2.16

2.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

三、支出决算表(单位:万元)

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

168.93

43.12

125.81

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

165.49

39.68

125.81

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

165.49

39.68

125.81

0.00

0.00

0.00

2080205

  老龄事务

159.64

39.68

119.96

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

5.85

0.00

5.85

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1.28

1.28

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

1.28

1.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

1.28

1.28

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2.16

2.16

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2.16

2.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

2.16

2.16

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

    4.本表反映部门本年度取得的各项支出情况

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表(单位:万元)

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

166.11

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

157.97

157.97

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

1.28

1.28

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

2.16

2.16

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

166.11

本年支出合计

49

161.41

161.41

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

2.13

年末财政拨款结转和结余

50

6.84

6.84

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

2.13

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

168.24

总计

54

168.24

168.24

0.00

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(单位:万元)

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

2.13

0.13

2.00

166.11

44.80

121.31

161.41

43.10

118.31

6.84

1.83

5.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2.13

0.13

2.00

162.66

41.35

121.31

157.97

39.66

118.31

6.82

1.82

5.00

0.00

20802

民政管理事务

2.13

0.13

2.00

162.66

41.35

121.31

157.97

39.66

118.31

6.82

1.82

5.00

0.00

2080205

  老龄事务

2.13

0.13

2.00

156.81

41.35

115.46

152.12

39.66

112.46

6.82

1.82

5.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

0.00

0.00

0.00

5.85

0.00

5.85

5.85

0.00

5.85

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

1.30

1.30

0.00

1.28

1.28

0.00

0.02

0.02

0.00

0.00

21005

医疗保障

0.00

0.00

0.00

1.30

1.30

0.00

1.28

1.28

0.00

0.02

0.02

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

1.30

1.30

0.00

1.28

1.28

0.00

0.02

0.02

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

2.16

2.16

0.00

2.16

2.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

2.16

2.16

0.00

2.16

2.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

2.16

2.16

0.00

2.16

2.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(单位:万元)

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

17.60

302

商品和服务支出

5.70

310

其他资本性支出

1.63

30101

  基本工资

8.15

30201

  办公费

1.01

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

6.48

30202

  印刷费

0.55

31002

  办公设备购置

1.63

30103

  奖金

1.44

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

1.53

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.06

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

18.17

30211

  差旅费

0.82

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.06

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

16.01

30213

  维修(护)费

1.14

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.04

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

2.16

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

1.98

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.02

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.03

 

 

 

人员经费合计

35.77

公用经费合计

7.33

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

                             

     七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(单位:万元)                      

项  目

行次

预算数

统计数

项  目

行次

统计数

栏  次

1

2

栏  次

3

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

7.33

(一)支出合计

2

2.03

2.03

(一)行政单位

23

 

  1.因公出国(境)费

3

0.06

0.06

(二)参照公务员法管理事业单位

24

7.33

  2.公务用车购置及运行维护费

4

1.98

1.98

 

25

 

    (1)公务用车购置费

5

 

 

三、国有资产占用情况

26

    (2)公务用车运行维护费

6

1.98

1.98

(一)车辆数合计(辆)

27

 

  3.公务接待费

7

 

 

  1.部级领导干部用车

28

 

    (1)国内接待费

8

 

 

  2.一般公务用车

29

 

         其中:外事接待费

9

 

 

  3.一般执法执勤用车

30

 

    (2)国(境)外接待费

10

 

 

  4.特种专业技术用车

31

 

(二)相关统计数

11

  5.其他用车

32

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

1

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

33

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

1

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

34

 

  3.公务用车购置数(辆)

14

 

 

35

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

 

 

36

 

  5.国内公务接待批次(个)

16

 

 

37

 

     其中:外事接待批次(个)

17

 

 

38

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

 

 

39

 

     其中:外事接待人次(人)

19

 

 

40

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

 

 

41

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

 

 

42

 

 

    

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(单位:万元)

科目编码

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

 

 

一、关于安图县老龄工作委员会办公室2016年度收入支出决算总体情况说明

安图县老龄工作委员会办公室2016年收入总计178.13万元,比2015年增加15.84万元,增长9.76%;支出总计 168.93 万元,增加7.79万元,增长4.83  %。   

二、关于老龄工作委员会办公室2016年度收入决算情况说明

本年收入合计178.13万元,其中:财政拨款收入166.11万元,占 93.3%;其他收入12.02万元,占0.06%。

三、关于安图县老龄工作委员会办公室2016年度支出决算情况说明

本年支出合计  168.93万元,其中:基本支出 43.12万元,占25.53 %;项目支出 125.81万元,占74.47 %。

四、关于安图县老龄工作委员会办公室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

安图县老龄工作委员会办公室2016年财政拨款收入总决算 168.24 万元,财政拨款收入总计比2015年各增加5万元,增长3.06  %。

安图县老龄工作委员会办公室2016年财政拨款支出总决算 161.41 万元,财政拨款支出总计比2015年各增加0.31万元,增长0.19%。

五、关于安图县老龄工作委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

安图县老龄工作委员会办公室2016年收入总计 166.11万元,比2015年增加3.86万元,增长2.38  %;支出总计 161.41 万元,增加0.31万元,增长0.19%。

六、关于安图县老龄工作委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

安图县老龄工作委员会办公室2016年财政拨款支出  161.41万元,占本年支出合计的 95.55%。与2015年相比,财政拨款支出增加0.31 万元,增长0.19  %。

(二)财政拨款支出决算结构情况

安图县老龄工作委员会办公室2016年财政拨款支出 161.41万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出  157.97万元,占97.87 %;其他民政管理事务支出 5.85万元,占 3.62%;医疗卫生与计划生育支出1.28万元,占 0.79%;住房保障支出 2.16万元,占 1.34%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

安图县老龄工作委员会办公室2016年财政拨款支出年初预算为 166.11万元,支出决算为 168.24万元,完成年初预算的 101%。主要原因:工资增长,人员经费增多等。其中:

1. 社会保障和就业支出年初预算为 157.97 万元,支出决算为 157.97万元,完成年初预算的100%。

2. 其他民政管理事务支出年初预算为 5.85万元,支出决算为 5.85 万元,完成年初预算的 100 %。

3. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 1.28万元,支出决算为 1.28万元,完成年初预算的 100 %。

4. 住房保障支出年初预算为  2.16万元,支出决算为 2.16万元,占 100%

七、关于安图县老龄工作委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

安图县老龄工作委员会办公室2016年财政拨款基本支出 43.10

人员经费35.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。

公用经费 7.33要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、其他交通费用。

八、关于安图县老龄工作委员会办公室2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

安图县老龄工作委员会办公室2016年收入总计0元, 

九、关于安图县老龄工作委员会办公室2016年度 “三公”经费及相关信息明细表的情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

安图县老龄工作委员会办公室2016年“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,完成预算的 100%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为   0元,完成预算的 100%。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.88万元,降低2%。其中:因公出国(境)费支出增加0.06万元,公务用车运行费支出减少0.93万元,降低31.95%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0.06万元,占2.95%;公务用车购置及运行费支出决算为 1.98万元,占97.5%;公务接待费支出决算为   0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中公务用车购置 0万元,公务用车运行支出为0万元,主要用于维修费和油费。2016年,开支财政拨款的公务用车保有量为  0  辆。

3.公务接待费支出 0 万元。全年国内公务接待  0批次,  人次,比上年0批次,0  人次。

(三)机关运行经费支出情况

2016年安图县老龄工作委员会办公室机关运行经费财政拨款支出 7.33 万,比2015年增加0.35万元。

(四)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,安图县老龄工作委员会办公室各单位共有车辆  0辆。

(五)政府采购支出情况

2016年安图县老龄工作委员会办公室政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项,从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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